收了钱,跨月开发票,帐应该怎么做?
发布网友
发布时间:2024-10-16 05:08
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热心网友
时间:2024-11-04 18:23
例:10月份销售商品一批,价税合计117万元(单位为一般纳税人)款已入银行票未开.
借:银行存款117
贷:预收帐款117
11月份收到款
借:预收帐款117
贷:营业收入 100
应交税金-应交增值税-销项税17
热心网友
时间:2024-11-04 18:24
收钱月份:
借:银行存款
贷:预收账款-**公司
开发票月份:
根据业务性质:
1,营业税范畴
借:预收账款-**公司
贷:主营业务收入
借:主营业务税金及附加
贷:相关税金
2,增值税范畴
借:预收账款-**公司
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
热心网友
时间:2024-11-04 18:22
收钱的月份记账:
借:银行存款
贷:应收账款-**公司
开发票的月份:
借:应收账款-**公司
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
大概是这样,还要看你开什么发票。希望能帮到你:)