泉山区审计局内审机构
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发布时间:2024-08-06 18:32
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时间:2024-08-10 18:56
泉山区审计局内审机构由多个科室组成,承担着不同领域的审计与管理工作。首先,一办公室负责组织重要会议,处理文件、报告和管理制度的起草与审核,编制审计工作计划,进行审计统计和考核,以及文秘、档案、文电处理等行政事务。该科室还负责审计经费和固定资产的管理,以及接待和后勤服务等日常管理工作,同时管理局机关的计算机资源,并监督审计法规的执行,确保审计项目的质量,处理审计听证事项,以及进行审计执法检查和普法工作。
其次,经贸审计科负责区级国家建设项目审计,监督施工企业和房地产开发企业的运营,组织固定资产投资专项审计和审计调查,对国有资产经营和管理公司进行审计监督,并进行经贸专项审计和审计调查,以保障经济活动的规范进行。
三行政事业审计科的核心职责是拟定预算执行审计方案,审计财政收支,包括区财政局的预算执行情况和税收征管情况。他们还负责审计区级相关部门和单位的资产、负债和损益,并开展财政专项审计和审计调查。此外,他们审计与财政有拨缴款关系的政党组织和社会团体的财务收支,以及区级部分重要部门的财务状况。
最后,经济责任审计科主要负责党政领导干部和企业领导人员的任期经济责任审计,指导和协调此类审计业务,参与经济案件审计,并监督全区内部审计工作。他们还负责审计学会和内审协会的管理工作,以及审计科研理论的组织和协调,以提升审计工作的理论水平。