小规模增值税申报表中第一行“应征增值税货物及劳务不含税销售额”与...
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发布时间:2024-07-22 10:05
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热心网友
时间:2024-07-27 21:25
第一行“应征增值税货物及劳务不含税销售额”:根据财务账上增值税的收入;
第二行:找过税务局代..开发票吗?如果没有就是0
热心网友
时间:2024-07-27 21:30
你报表交了没?没交就不怕,交了也没关系,下期按正确填写就是了。这个不是大问题。年末汇算时,审计也会给你调整过来的。不用那么紧张。
热心网友
时间:2024-07-27 21:26
小规模增值税申报表中第一行“应征增值税货物及劳务不含税销售额”:
1、本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。
2、本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据,填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计,如果没有代开增值税专用发票则不填。
也就是说,第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据包含了第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据,因为申报表已经列明是“其中:第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”
热心网友
时间:2024-07-27 21:28
我想知道的是那个数据是根据什么算出来的?那些官方的回答都看不懂。急用~~~谢谢
...表中第一行“应征增值税货物及劳务不含税销售额”与第二行怎么填...
第一行“应征增值税货物及劳务不含税销售额”:根据财务账上增值税的收入;第二行:找过税务局代..开发票吗?如果没有就是0
小规模纳税人增值税申报表怎么填
(七)第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含...
增值税季度纳税申报明细表(增值税小规模纳税人适用)如何填写主要是表中...
(4)第1栏“应征增值税不含税销售额”:填写应税货物及劳务、应税服务的不含税销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。应税服务有扣除项目的纳税人,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适...
小规模纳税人,增值税填表里面免税销售额,小微企业免税销售额,未起征...
(四)第1栏“应征增值税不含税销售额”:填写应税货物及劳务、应税服务的不含税销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。应税服务有扣除项目的纳税人,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人...
增值税小规模纳税人申报表怎么填
(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。(三)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。(四)第1栏“应征增值税不含税销售额”:填写本期销售货物及劳务、服务和无形...
小规模纳税人怎么填写增值税纳税申报表
2、本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。3、本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。4、本表第1项“(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写纳税人本期按适用征收率缴纳增值税的应税货物和应税劳务的不含税销售额...
小规模纳税人申报表如何填报
1、第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”:差额征税纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,第1栏与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。第1栏本期数≥第2栏+第3栏本期数 2、第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:填写税...
小规模纳税人怎么网上申报国税?
申报表,第一栏(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额,填写零 ; 第十栏,本期应纳税额那也填上零,合计是自动生成的,不用填。资产负债表货币资金也就是你的银行存款和现金余额合计数,如果你不懂,就填上你的注册资本,不能填零的。下面还有流动资产和流动负债明细及合计,所有者权益中有个...
小规模纳税人长期亏损,现有一笔无票收入增值税申报表填在哪里
1.填写第1栏次:应征增值税货物及及劳务不含税销售额A(A=现金收入/1.03)2.填写第10栏次:本期应纳税额B(B=A*0.03)
小规模纳税人增值税纳税申报表应征增值税货物及劳务的不含税销售额的...
比如你这个月开了20000元的发票,则在应征增值税货物及劳务不含税销售额填写20000/1.03=19417.48,这个填在本期数里,本年累计数填写你从一月份到现在开的不含税的金额。其他项目有的就填写,没有的就不填 在本期应纳税额中填写19417.48*0.03 后面表中都有给你提示 你就按他上边给你的公式...