工资全是提成的,怎么做会计分录?月末的时候需要计提吗?工资的币种不一样,怎么做帐呢?
发布网友
发布时间:2022-05-06 21:50
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热心网友
时间:2023-09-22 09:09
计算员工工资时 管理费用(销售费用等)
应付职工薪酬
发放员工工资时
应付职工薪酬
银行存款
会计工作规范 第四十条 会计核算以人民币为记帐本位币。 收支业务以外国货币为主的单位,也可以选定某种外国货币作为记帐本位市,但是编制 的会计报表应当折算为人民币反映。 境外单位向国内有关部门编报的会计报表,应当折算为人民币反映。追问销售人员的工资全部是按提成计算的,怎么计提呢?月末的时候,都需要结转什么项目?
追答在实务操作中可以等实际需要发放时再同时做计提和发放,月末的时候要将计提时应付职工薪酬对应的成本科目结转到主本年利润,把成本科目转平
热心网友
时间:2023-09-22 09:09
在计提时候
借:管理费用/销售费用/制造费用
贷:应付职工薪酬-工资
实际发放工资时候
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款/库存现金
热心网友
时间:2023-09-22 09:09
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
币种不同,把外币按人民币外汇牌价换算成本币。