存货年结后结转到下月又反结账
发布网友
发布时间:2024-08-19 01:12
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热心网友
时间:2024-08-31 08:51
一般是不可以反结账的,如果金额比较大,错误比较多,可以反结账到有问题的当月,调整凭证,重新结账。
其他情况,可以在发现问题的当月做调整凭证,。
热心网友
时间:2024-08-31 08:55
你指的应该是存货年底暂估入账的情况吧。
上月暂估入账的存货在下月不用反结账,只要把暂估入账的存货分录做反方向就可以了,等到实际入账的时候再按照实际的情况做正确金额。
u8怎么反结算u8怎么反结账
1、在库存管理里面,月末结账。2、然后在存货核算里面-正常单据记账,再做仓库期末处理。3、处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话,把系统日期调整为下月,然后存货核算-月末结账-取消月末结账,期末处理-选择已处理仓库-确定,再恢复记账。4、再库存管理-月末结账-取消月末结账。本文到此分享完...
用友U8,存货核算跨年反结账,返回2013.12,系统会删除2014.1存货系统的单 ...
楼上理解错误,现在的U8都是不需要年结的,也就不分所谓的帐套。反结账需要先删除14年1月的凭证,恢复记账,恢复期末处理,然后按模块顺序反结账。库存的单据不会受影响,存货系统的数据必须受影响。然后再结账,存货系统的数据又会有的。这么说你能理解不!
用友T6软件经过年度结转后能做月份的反结账吗
如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。3)如果是tong2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。4)因为结转都比较简单,在此...
用友存货核算中如何反结帐
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用友结转上年度后还能反结转吗?
再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。
使用金蝶迷你软件,期末已结转,次月还能反过账吗?
可以,ctrl+F12是反结账,ctrl+F11是反过账,先反结账再反过账就可以改账了
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用友存货核算中如何反结帐
先要给总帐模块取消结账,再给存货核算模块取消结账。如:给8月份的存货核算模块反结账,首先以9月份的日期登录,给总帐模块取消结账,操作:总帐——期末——结账,选择需反结账的月份,按【ctrl+shift+f6】键即可进行反结账,然后再进入存货核算模块——业务核算——月末结账,选择“取消结账”便可。
金蝶k3存货要反结账会怎么样会有什么影响
金蝶k3存货要反结账会有影响:在做次月的账之前反结账是没有问题的。金蝶k3财务管理:提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统,通过预算编制、调整,预算执行、控制、预算分析、预算考核评价,保障企业战略目标的实现。提供全面的集团资金统一管理系统,以业务为中心、财务为核心,对资金计划及控制、...
用友ERP-U8 仓库如何结账,反结账急急急
在库存管理里面,月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账,再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话,把系统日期调整为下月,然后存货核算-月末结账-取消月末结账,期末处理-选择已处理仓库-确定,再恢复记账。再库存管理-月末结账-取消月末结账 ...