【重磅】官方发布!2024年报起,所有上市公司和IPO企业必须提供内部控制审 ...
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发布时间:2024-09-07 02:28
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时间:2024-09-29 12:46
从2024年起,上市公司和IPO申报企业在编制年度报告时,必须提交内部控制审计报告,这是财政部和证监会联合发布的最新要求。旨在提升企业内部治理和运作规范,确保公司遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引。上市公司需完善风险评估机制,定期进行内部控制评价,并接受会计师事务所的财务报告内部控制审计。
根据规定,尚未实施企业内部控制规范体系的公司需进行相应调整,并从2024年开始同步披露内部控制评价报告和审计报告。创业板和北京证券交易所的上市公司则需从2024年报起执行这一规定。拟上市企业自申报材料涉及2024年财务信息起,就需要提供无保留意见的内部控制审计报告。
内部控制审计是对公司内部管理系统的有效性进行全面评估,包括检查设计、运行和缺陷,评估风险并提出改进意见。其目的是确保资产安全,保障财务信息的准确性和完整性。审计内容涵盖多个要素,如内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督,同时审计过程包括审计计划、风险评估、测试和评价等步骤。
针对财务管理内控审计,方案强调了审计的目的、范围和重点关注点,如资金管理、成本费用、资产管理等环节的内部控制设计与执行情况。通过审计,企业可以发现并改进财务管理中的薄弱环节,确保合规和效率。
总之,新的政策强调了内部控制审计报告在上市公司和IPO企业运营中的必要性,要求企业强化内控,提高会计信息质量,提升企业治理水平。