本应支付5200元的货款,但供方只收了5000元,优惠的200元怎么做分录
发布网友
发布时间:2024-09-29 04:27
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热心网友
时间:2024-10-12 08:47
那200确定不需要支付的话,可以计入到营业外收入
借:应付帐款 5200
贷:银行存款 5000
营业外收入 200
热心网友
时间:2024-10-12 08:48
冲减管理费用或者财务费用
购进5200元的商品,只支付了5000元货款,这怎么做会计分录?
购进货物价款5200元,已付5000元。会计分录:借:库存商品 (应交税费) 5200 贷:应付账款 200 贷:银行存款 5000
助学贷款如何到账?我贷了5200元,怎么只有600元?剩下的怎么去取?
工作人员会在办理的时候会给你开一个户口,然后再填写文件办理,基本上办好的那一个星期,信用社就把你的学费和住宿费的金额打到你的账户上,然后通知你学校的财务处,财务处扣钱后会把多余的钱返还给你的(具体方式可能是打到你的银行卡上)!(2)要是国家开放银行的贷款的话!一般只能贷款6000元...
支付本季度银行借款利息5200元,其中应付利息3600元,怎么做会计分录,求...
分录如下:借:应付利息 3600 财务费用 1600 贷:银行存款 5200
运费会计分录
1、自己支付的进货运费,计入采购货物成本 借:原材料(库存商品等科目)借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款等 2、进货,对方支付运费,分两种情况;一是对方付运费,跟本企业无关,不做会计分录;二是对方代垫运费,实际还是本企业付运费,会计分录:若货款未付,借:原材料(库存商品等...
【增值税新政加计抵减的会计处理】加计抵减进项税会计分录
应交税费—增值税加计抵减额 贷:银行存款/应付账款/应付票据 e.g. 一般纳税人(2019年度满足加计抵减政策条件),2019年4月正常管理人员出差过程中取得航空客票行程单,行程单上注明票价5000元,燃油附加费0元,机场建设费200元,合计金额5200元,抵扣进项税额5000÷(1+9%)×9%=412.84元【注意:...
...元,但是实际付出去了5200,应该怎么做会计分录呀
做到应付科目里面,或者摊销吧 借:银行存款 50495 贷:其他应付 50495 借:其他应付 50495 管理费用 1505 贷:银行存款 52000
销售丙材料200千克,单价26元,计5200元,货款存入银行,丙材料采购成本4900...
材料销售:借:银行存款 6084 贷:主营业务收入 5200 应交税费——应交增值税 884转结成本:借:其他业务成本 4900贷:原材料 4900
...元~房租260元,房租老板收取。实际上只做了5200
其实问题就是押金的500元,如果你是不在那住了,500元肯定是要加上的 如果还要继续住下去,就要交压金,本质上500元是你的
简易征收劳务费会计分录怎么做
劳务费会计分录怎么做?1、收到劳务费收入 借:现金(或银行存款)贷:其他业务收入(或主营业务收入)2、发生的劳务费支出 借:其他业务支出(或主营业务成本)贷:银行存款(或应付工资等)3、提税金 借:其他业务支出(或主营业务税金及附加)贷:应交税金--营业税、城建税 贷:其他应交款--教育费附加 ...
因产品质量问题而支付的赔偿款如何做会计分录
应交税费-应交增值税(销项税额)104000 (2)发生销售折让时:借:应收账款-45200 贷:主营业务收入-40000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-5200 (3)实际收到款项时:借:银行存款858800 贷:应收账款858800?要是公司再因为产品而受到赔偿款时,在入账时就可以参考本文介绍分录.如果供应商并不是直接...