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...密码-帐套-会计年度-操作日期 这些都怎填呀。拜托

发布网友 发布时间:2024-10-07 05:10

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热心网友 时间:2024-11-19 18:21

用友通操作指南
  一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
  1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
  2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
  3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
  4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认
  二、系统初始化
  进入总帐,点击系统初始化。
  1、会计科目设置
  a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
  b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项)
  c.指定科目 : 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
  银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
  2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
  3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)
  如编码 1 名称 支票结算 如: 101 现金支票 102 转帐支票
  4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ,02 浙江或 01 华东 02 华南
  5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
  6、录入期初余额
  a.若年初启用,则直接录入年初余额。
  b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
  c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
  输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存
  三、填制凭证
  1、填制凭证
  点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
  注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。
  2、删除凭证
  当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
  具体操作为:
  1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
  2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。
  四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)
  1、换人审核/取消审核
  文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定
  2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
  单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
  批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
  五、记账
  点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
  六、自动转帐
  1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)
  2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
  注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。
  七、结账
  月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
  八、UFO报表
  1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)
  2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。
  3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
  注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否”
  b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
  c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。
  d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。
  九、备份
  1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601”
  2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
  3、账套→备份→选择账套→确认
  4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认
  十、反记账、反结账
  1、取消结帐:总帐->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。
  2、取消记帐
  ☆ 总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定
  ☆ 总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕 。
  特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
  常见问答:
  1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目,将来怎样才能在做凭证的时候选择?
  答;初始化时,在会计科目里,固定资产和累计折旧等科目,选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
  2、我怎么用多栏式帐?
  答:进入多栏式明细帐,点击增加,选中您要设的科目,在会计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,比如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定。这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多余的可以删除。
  3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?
  答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

  知识点汇总:
  一、总账部分
  1、总账日常业务流程:
  填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
  2、总账凭证审核
  切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)
  3、总账凭证记账
  总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
  4、总账其间损益结转
  ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定
  ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
  5、反记账:
  总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
  6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查
  7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
  总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账
  二、各模块结账流程:
  采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
  1、相关模块进行月末结账注意点:
  (1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入
  (2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单
  (3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。
  (4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。
  (5)工资结账-直接点击月末处理
  (6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致
  2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)
  (一)业务通:
  核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
  核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
  采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消
  取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
  采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
  (二)、工资
  取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
  (三)固定资产
  取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
  业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。
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