发布网友 发布时间:2024-10-08 05:49
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热心网友 时间:2024-11-20 06:24
在诺底亚银行内部,审计部门扮演着至关重要的角色,它的地位和职能根据《标准》进行严格管理。内部审计部门直接向董事会审计委员会和首席执行官汇报,确保独立性和客观性。它与董事会保持紧密联系,共同维护银行集团的治理结构,关系清晰且不复杂。
外部监督主要来自三个方面:外部审计人员、金融监督管理局和内部审计部门。内部审计由董事会审计委员会直接指导,与外部审计人员保持沟通,金融监督管理局则着重于强化内部审计的价值,评估其在控制环境中的作用,并检查审计成果的可用性。
诺底亚银行内部审计部门由首席审计执行官(CAE)领导,负责管理所有审计工作,同时协调各部门,确保审计工作的全面性和有效性。审计执行部门负责具体审计任务,对各业务部门实施监督,强调与各部门的协作。能力与发展中心则致力于提升审计人员的专业能力,通过持续教育和培训保持高标准。
内部审计的主要职能围绕经营审计和财务审计展开。经营审计关注银行的运营效率、财务信息真实性和合规性,以及资产管理,以评估风险管理与治理结构。财务审计则侧重于财务状况的评估,确保财务报告的法规遵从性。两者互补,共同为银行增值,但存在外部审计填补的空白区域。
总的来说,诺底亚银行的内部审计体系是一个精密的系统,通过严格的组织结构和职能划分,确保了对银行运营的全面审计,旨在提升组织价值和运营效率。
诺底亚银行,又称北欧联合银行或北欧银行。爱沙尼亚诺底亚银行(Nordea Bank of Estonia),成立于1995年2月27日,资产总额3.627亿欧元。