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美容院退产品换其他产品余额未用完会计分录怎么做

发布网友 发布时间:2022-04-22 01:11

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热心网友 时间:2023-06-27 08:59

销售退货和销售换货的会计分录怎么做?

1.尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。

2.已确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,除属于资产负债表日后事项外,一般应在发生时冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售商品成本。

销售退换货管理流程:

(l)经销商品退库

①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单1--2联,第1联留存,第2联转仓库。
②仓库保管员接到营业部门的要货通知单(第2联,红字)后开具“经销商品出库单”(红字)1--3联。待商品退回仓库,经收货人签字加盖“货已收讫”章后,凭第1联记“库房经销库存商品”明细账,内库增加。2联转柜台,3联转商品账。
③商品账收到仓库转来的出库单(红字)第3联,记经销库存商品明细账,即内库数量增加,柜台数量减少。

(2)代销商品退库

①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单1--2联,第1联留存,第2联转2仓库。
②仓库保管员接到营业部门要货通知单第2联(红字)后开具代销商品出库单(红字)1--5联,待商品退回仓库加盖货已上讫章,收货人签名后凭第1联记库房代销商品明细账内库数量增加,第5联转柜台,第6联转代销员,2--4联转商品账。
③商品账凭第3联记代销库存商品明细账内库数量增加,柜台数量减少。凭第3联填进销存日报表(经转代),同时记金额账经销库存金额减少,代销商品库存金额增加,将2--4联分别转商店会计员、统计员。
④商店会计接到商品账转来的代销商品出库单第2联(红字)及进销存日报表,记二级金额账,经销库存商品金额减少,代销库存商品金额增加。
⑤统计员接到商品账转来的代销商品出库单第4联(红字)同样增记经销库存商品金额减少,代销库存商品金额增加。

退货分录是销售商品反过来的分录。
借:主营业务收入
应交税费-应交*(销项税额)
贷:银行存款/应收票据/应收账款

换货:
借:库存商品(退货商品)
贷:库存商品(发出商品)
注意是等价交换
望采纳谢谢。

含运费和税费的销售退货怎么做会计分录

含税费的销售退货会计分录
1、先冲减销售收入借:商品销售收入 应交税金-应交*(销项税额) 贷:银行存款再入库借:库存商品 贷:商品销售成本
2、销售商品退回作相反分录借:主营业务收入 应交税费—应交*(销项税额) 贷:应收账款等等(相应科目)同时,把结转的成本也要冲回借:库存商品 贷:主营业务成本
3、退回销售商品时,做红字冲销凭证
借:银行存款等(红字)
贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--*(红字)
同时:
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
含运费销售退货会计分录
1、退货时支付的运费应该计入“营业费用”中。
借:营业费用
贷:现金
2、退货时支付的运费,
①如果是代垫时,
借:其他应收款
贷:银行存款
②如果收到时:
借:银行存款
贷:其他应收款
3、运费(transportationexpenses;freight)是指支付货运或全部或部分使用船只、火车、飞机或其他类似运输手段的费用。运费按货物运载方式和要求的目的不同,可以分为整车运价和零担运价;按运输距离远近的不同,可以分为长途运价、短途运价;根据国民经济决策和方针*的需要,有特定运价、优待运价等。此外,依据运输特点和条件的不同,还有联运运价、专程运价、特种货物运价,以及区域运价等等。

货物销售*怎么做会计分录

借:应收账款
贷:营业收入
应交税费-应交*(销项税额)
借:营业成本
贷:库存商品

老板从仓库提货去销售,怎么做会计分录?销售后是赊账又怎么做会计分录?

一、老板提货不用做会计分录,
二、销售后赊账:
借:应收账款
贷:库存商品

从进货到销售过程的会计分录怎么做?

进货:

借:库存商品,贷:应付账款。

销售:

借:应收账款,贷:主营业务收入。

支付购货款:

借:应付账款,贷:银行存款。

还得考虑进项税和销项税购进,借方增加应交税费,销售,贷方记应交税费。

小规模纳税人进货的分录:

借:库存商品或原材料。

贷:银行存款或应付帐款。

销售货物时款未付,会计分录怎么做

是的 小规模纳税人的话
如果是一般纳税人那就是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交*-销项税额

无票销售会计分录怎么做

无票销售会计分录
借:银行存款(应收账款)
贷:主营业务收入(其他业务收入等科目)
贷:应交税费---应交*
1、无票收入要确认当期收入进行账务处理及缴纳税款。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交*-销项税。
2、无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口,这样是正规做法。
3、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要*,确认需要*的话可以留到开票后再做收入,避免进行调整。当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的记账凭证,再开票重做收入,成本不用处理。但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。

销售发生退货时有含有*怎么做会计分录

税金和收入同时冲回,一般这种情况应该有暂估收入的先不开*,如果没有就直接冲回来

和销售的运费怎么做会计分录

销售物货垫付运费
借:应收账款—某单位(垫付运费)
贷:银行存款
销售物货自付运费取得运输专票
借:销售费用—运费
借:应交税费—应交*(进项税额)
贷:银行存款
销售物货代运收到价外运费
借:银行存款
贷:其他业务收入—运费收入
贷:应交税费—应交*(进项税额)
借:银行存款

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