请教:采购的管理制度
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发布时间:2022-04-24 05:57
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时间:2022-07-20 06:45
1 目的
选择合格供应商,以确保所提供之原物料、委外加工、外运公司等符合既定要求,确保采购作业顺利进行。
2 范围
2.1原物料、委外加工供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。
2.2设备及设备各部件供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。
2.3适用于原物料、辅助物料、配件、版辊、委外加工之半成品及成品、仪器及其他的采购。
2.4外运公司之考核作业。
3 职责
3.1原物料供应商调查、采购选择、登记与考核:企管部采购单位。
3.2委外加工供应商调查、采购选择、登记与考核:生产部。
3.3设备及各部件供应商调查、采购选择、登记与考核:生产部。
3.4外运公司调查、采购选择、登记与考核:采购单位。
3.5辅助物料、零配件、设备仪器等采购:采购单位
3.6样品检验:技术部门。
3.7实地评估:评估小组。
3.8供应商、委外加工商、外运公司之核准与取消:总经理。
3.9品质考核:品保单位。
3.10请购单位:需求单位。
4 程序
4.1流程:调查/申请—评估—核准—登记—采购—考核—管理。
4.2调查/申请作业
A)适合下列条件之一者,可由采购单位提出合格厂商申请,统一造册于《合格供应商名册》送单位主管审核,总经理核准。
(1) 本程序发行前交易三个月以上之原有供应厂商,
(2) 客户指定使用材料之供应商。
(3) 卖方为独占或寡占市场者。
(4) 由采购科、技术部开发并经技术部鉴定,可批量采购的供应商。
B)采购权责方视需要可向供应商索取之资料
(1)提供三证:营业执照、税务登记证、卫生许可证(备选)、生产许可证(备选)。
(2)填写《供应商调查表》。
(3)提供样品(备选)。
(4)提供ISO评估通过的证书(备选)及其他相关文件。
(5)提供其他用户情况反馈(备选)。
4.3评估作业
A)样品试用评估
(1)须样品试用时,技术部提供检验标准等品质要求,通知供方提供样品。
(2)收到供方样品后,由采购科填写《委托实验申请单》,由技术部进行实验。
(3)样品试用报告由技术部存档备查,并知会采购。样品合格,可列入合格供应商名册并进行小批量采购。样品若不合格,由采购科决定是否再送样。
B)实地评估
(1)当出现品质、交期异常等影响正常供货,或计划性列入长期配合厂商时,由部主管决定是否要实地评估。
(2)建立评估表,以确认评估后之相关决定。
4.4核准登记
经总经理核准之供应商登记于《合格供应商名册》,以作为执行依据。
4.5采购作业
A)作业流程图(如附件1)
B)《原物料请购单》接收处理
采购科接资材组《原物料请购单》,依请购品名、规格、数量、交期等进行初步核对。
C)进行询价、比价、议价作业
(1)新增供应厂商
采购权责方向供方询价,并作比较和议价,进入《采购单》处理阶段。
(2)原供应厂商
由采购权责方向原固定供方直接议价,进入《采购单》处理阶段。
D)《采购单》处理、核发
#采购权责方确定供方后开出《采购单》,并按单据要求将各联交由相关单位作收料、稽核、结付用。
#采购单呈权责主管审核,审核无误后依本公司核决权限逐级审批,核准后通知供方。
E)交期管制、变更
若供应商未能依据约定交货,采购权责方、生产部协商后与供方商定另一交期或取消,采购方在《供应商季考核表》中记录,作为厂商考核资料。
F)若本厂或客方代表有需要派品管或验货人员到厂商地验货时,由采购权责方协调,厂商同意验收方法后,
叙述于采购单上。
G)紧急采购
若发生生产急需或供应商突然无法交货等情况时,采购权责方可向非合格供应商采购,在采购单上注明,并通知技术部,技术部作全面物性检测及使用跟踪。
H)采购原物料的接受标准
建立原物料检验标准发放记录,确保厂家按最新的检验标准交货。
4.6供应商、委外加工商、外运公司之考核
A)考核项目及评分
迟交:-1
供应商数量不符(正负10%以上)、承运商货物遗失:-1
供应物包装不符、承运商损坏外包装:-1
小单、急单配合:+1
价格配合:+1
其他:视实际情况定夺
品质:由品保科提供《质量季考核表》
B)考核执行
供应商考核由采购科执行;
委外加工商考核由生产部执行;
外运公司考核由行政部执行。
4.7奖惩
供应商、委外加工商、承运商季考核奖惩
A)增加订单:
1月内无扣分项,品质分80分以上者;
1月内加分项3项以上,扣分项1项,品质分80分以上者;
B)继续支持:
1月内扣分在3项以内,品质分60分以上者;
1月内无扣分项,无加分项,品质分60分以上者;
C)须提出书面改进方案:
1月内扣分项大于3项者;品质分低于60分者;
D)取消合格供应商资格:
连续两季在(3)所列类者,或结果给公司带来严重后果;
擅自改变生产工艺,或产品与检验标准严重不符者;
3年以上未下订单者;
4.8每季第一个月10日前,由各负责单位作好考核,并汇总于采购权责单位。
5 记录
5.1《采购供应商调查表》
5.2《原物料请购单》
5.3《原物料检验标准发放记录》
5.4《全格供应商名册》
5.5《委托实验申请单》
5.6《供应商考核表》
5.7《委外加工商季考核表》
5.8《外运厂商季考核表》
5.9《实地评估表》
采购管理制度
一、 采购计划管理
(一)、各部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划,经部门主管核批后,报总经办呈总经理批准。
(二)、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划,亦经部门主管核批后,报总经办汇总,由总经办报呈总经理批准。
(三)、对于比较重要、且需求量较大的物资,无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划,还应至少在使用日之前一个月再次上报采购部准备。以期既能保证生产正常、稳定进行,又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰。
(四)、各部门在填报物资使用计划时,要持勤俭节约、严谨计划之宗旨,仔细核算,不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批,并能承担相应责任。
(五)、对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持部门主管核批后的〈材料领用单〉与仓库相应的物资管理员取得联系,以便及时备货、保证使用。
(六)、严禁当日使用,当日采购。
二、 资采购管理
(一)、由总经办将由总经理批准的计划书下达给采购供应部。
(二)、物资管理员持计划书或临时采购计划逐一核对库存,然后根据计划与库存情况,填写〈请购单〉,供应主管核签后转采购供应主管(附请购单)。
(三)、比价管理
1、 采购员在采购物资时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、 采购员通过电话、传真、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、 采购员要如实、认真、工整、逐项填写比价表,不得虚填,不得空项,无法填写的应在“说明”栏内注明。
4、 采购员将比价结果,连同书面分析报告即时随时转交核价员核价。
5、 核价员对所上交的比价表通过电话、传真、E—mail、走访等形式逐一进行核实、审查、确认。如发现弄虚作假、营私舞弊的,立即报告总经理,并对采购员处以严厉处罚,情节严重的予以辞退。
6、 核价员对比价表核价、审查完毕后签字确认,呈总经理审核批准后复印一份交采购主管。原件整理存档。
(四)、招标/竞价
1、 对生产原料、燃料等用量较大的物资应实行集中招标/竞价采购
2、 招标/竞价之前应事先做好准备,以海报、广播、电台、报纸广告等方式公示。参与竞价单位不得少于3家,否则无效。
3、 招标/竞价前应至少提前2日通知参与单位,告知确切的时间、地点和其他相关事宜。(招标/竞价程序、方式另行发布)
(五)、采购
1、 采购员依据核价结果和需求计划,如实填写〈请购单〉、提交备用金计划,并经采购部主管核签、总经理核签后,办理领取支票/汇票/现金手续,并安排采购。
2、 采购员必须按计划采购,不准擅自采购或盲目采购。
3、 对用量不大、临时需要的物资应实行临时采购,以避免资金积压。
4、 为保证资金、交易安全,采购商品时一般情况下禁止使用现金交易,可用支票、汇票、电汇、托收等方式支付。
5、 采购员可随身携带备用金2000元以内,超出2000元需得到总经理批准。
6、 若仓库没有各部门申请领用的原材料、燃料、备品备件、劳保、后勤用品等物资,物资管理员应根据〈领料单〉立即填开〈请购单〉,并注明缓急程度后,交部门主管。
7、 采购员必须依核准的〈请购单〉及时间*安排采购、进货。
8、 原材料、燃料、备品备件、劳保用品必须签订合同(附采购合同)。
9、 为充分发挥资金效用,和保证售后服务,总金额在一万元以上的物资,应当截留30%—50%的货款,待使用后或一定时间后再予以支付。此项作为对采购人员考核的重要项目。
10、 采购员所采购的物资必须先办理入库手续后报帐,必须当天入库当天报帐。