金蝶K3结账顺序弄反了
发布网友
发布时间:2022-04-25 05:17
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热心网友
时间:2022-04-27 19:16
结转先后顺序,固定资产,进销存,应收应付,总账。
反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。
反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。
热心网友
时间:2022-04-27 20:34
金蝶提示损益类科目余额为零?
原因有两个:1.当月的凭证没有过账;2.没有结账到下个月,如:总账在7月,你结转8月的损益,肯定是无法结转的。看下面的账务处理期间。记住:结转损益是只能结转当月的,不能跨月结转的。
至于财务流程:固定资产计提完折旧,没有其他业务是可以结账的,在总账的前面,当然你说的流程也没错。
金蝶k3存货要反结账会怎么样会有什么影响
金蝶k3存货要反结账会有影响:在做次月的账之前反结账是没有问题的。金蝶k3财务管理:提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统,通过预算编制、调整,预算执行、控制、预算分析、预算考核评价,保障企业战略目标的实现。提供全面的集团资金统一管理系统,以业务为中心、财务为核心,对资金计划及控制、...
金蝶k3反结账步骤
一般建议先将供应链模块、应收应付、固定资产等子模块先结账再结总账,反结账没有先后要求
金蝶K3反结账了是不是本月的单据就全都作废了?
反结账后,影响的是报表--单据都存在--不需要重新录--如果修改了凭证--那损益就要重新结转--如果是已审核--已过帐--那就按照你结账的顺序--反过来---即:反结账--反过账--反审核--打开序时簿-选中--点击修改按钮---
金蝶K3中第2期结账后应该显示的第3期可我不小心结了两次帐变成了第4期...
那你就需要将第4期进行反结帐,这样才能恢复到第3期。看是哪一期很简单,就是做张凭证,凭证自动跳出的日期月份就是目前的这一期
金蝶K3 9.1版本 存货核算 期末处理反处理怎么解决
可知,账套的当前会计期间和需要修改的凭证的会计期间不一致。2、通过反结账,把账套总账的当前会计期间反结账到需要修改的凭证所属的会计期间。3、把到凭证,对凭证进行反过账、反审核、修改 4、修改完成后,按正常做账流程,审核、过账、结账,一期一期做过去即可 以上希望能帮助到你 ...
金蝶k3如何反向过账结账
关于金蝶k3如何反向过账结账?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2、2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3、3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后...
金蝶k3反结账怎么反
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
我用的是金蝶k3财务软件,我请问结完账的凭证反结账后再反过账修改后无法...
你检查一下右下角的期间是不是在上个月的期间,可能是把上个月的也反结账了,只需结账操作后,再执行本 期间的过账结账步骤。
金蝶K3固定资产结账结错了,需要反结账怎么辨别我反结账的到底是反的...
系统设置-资产管理-固定资产系统参数,然后看固定资产标签,账套当前会计期间
金蝶K3已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。注意:第一步也可以不操作,...