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主营业务收入与应交增值税的计算

发布网友 发布时间:2022-04-30 02:17

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-06-28 23:48

你的思路是对的,交完税后,做个调整分录 借: 应交税金--应交*0.01贷: 主营业务收入 0.01

热心网友 时间:2022-06-28 23:49

交税的时候是录入销售的合计金额,这不错。但交税税额也应该是这两笔税额的合计,它们分别是:99.03..1339.81,合计是1438.84。不能把销售金额合计起来计算税额。这在交税报表上尤其要注意的。因为做报表时报表上会对销售金额自动生成税额,这税额是销售的合计数计算出来的,往往与实际税额的合计数有差额。怎么办?要手工把报表上自动生成的税额改成实际交纳数,即各项销售收入分别计算的税额之和。

热心网友 时间:2022-06-28 23:49

可以的分录借:应交税金 0.01
贷:主营业务收入 0.01

热心网友 时间:2022-06-28 23:50

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主营业务收入增值税怎么算

主营业务收入增值税计算方法:增值税销项税额=营业收入/(1+增值税率)*增值税率;本月应交增值税=增值税销项税额-增值税进项税额。增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或...

主营业务收入是10000,应交税金是多少

1、计算应交税金 应交增值税=10000*17%=1700(元)应交城建税=1700*7%=119(元)应交教育附加费=1700*3%=51(元)合计交税=1700+119+51=1870(元)2、会计分录 借:银行存款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1700 借:主营业务税基及附加 170 ...

主营业务收入应交税费怎么算

企业在计算主营业务收入应交税费时,需要考虑的主要税种包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加等。这些税种的计算方式和比例根据税法规定和具体业务情况而定。二、增值税计算 增值税是对商品和服务的增值部分征税,计算公式为:应纳税额=销项税额-进项税额。其中,销项税额是企业销售商品或提...

一般纳税人知道营业收入如何算增值税

增值税销项税额=营业收入/(1+增值税率)*增值税率 本月应交增值税=增值税销项税额-增值税进项税额 销项税额:是指纳税人提供应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税额。进项税额:是指纳税人购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务,支付或者负担的增值税税额。

请问主营业务收入与应交税金、其他应交款之间的联系是怎么样的啊!?

1、营业税=主营业务收入*5%(服务业) 是对的 2、增值税=主营业务收入*17% 不对 组成主营业务收入有两部分:销售额(自己盈利部分)+税额(上缴国家部分)应该是:增值税(税额)=主营业务收入/1.17*17 其中:增值税(销售额)=主营业务收入/1.17 3、还有就是它们与其他应交款的联系!...

营业收入增值税是怎么计算的?

企业生产经营过程中取得的营业收入,包括主营业务收入和其他业务收入,其应纳增值税税额应如何计算得出?营业收入增值税的计算方法 1、一般纳税人营业收入增值税应纳税额的计算公式是:当期应纳税额=当期销项税额-当期进项税额;不含税销项税额=销售额×税率;不含税销售额=含税销售额÷(1+税率);进项税额...

公司每年所交的增值税和企业得税与全年的主营业务收入是何比例?

1、增值税和主营业务收入没有确定的比例。首先增值税的销项税税率有3%、13%和17%,其次进项税额的抵扣问题,还有出口退税问题等等,增值税增值税,重点在于它的增值,所以和收入是没有固定比例的。2、现行《中华人民共和国企业所得税法》第一条规定:“在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织...

...那么主营业务收入是多少?应交税金如何计算?

那么你的主营业务收入应该为:945637.61,应交税金-应交增值税(销项税额):160758.39 按你企业的销售你们应该是一般纳税人。但如果是小规模纳税人的情况就是按你的销售额乘以税率3%即:主营业务收入:1106396 应交税金—增值税:33191。88 应交税金—私营城建税:1659。59 ...

一般纳税人知道营业收入如何算增值税

(六)、 小规模纳税人企业适用征收率:小规模纳税人适用征收率计算增值税,征收率统一为3%。一般纳税人增值税收入 你上个月申报纳税了没有呀? 你要没有申报的话,你正常申报就可以了。增值税一般纳税人的营业收入可以包含不开票收入吗? 营业收入,包括:主营业务收入,和其他业务收入。 同时...

商业企业的主营业务收入是怎么计算的?

“主营业务收入”、“其他业务收入”依据利润表中的数据填列;“应交税金——应交增值税(销项税额)”增加净额依据“应交税金——应交增值税(销项税额)”本期发生额填列。“应收帐款”、“应收票据”增加净额,表明本期销售商品、提供劳务的收入中有一部分并没有收到现金,故应予以扣除;“预收帐...

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