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出售未计提完折旧的固定资产的收入怎样做账26

发布网友 发布时间:2023-10-26 19:04

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2024-07-28 13:30

(1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,

借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)

累计折旧 (已计提的折旧)

固定资产减值准备 (已计提的减值准备)

贷:固定资产 (固定资产的账面原价)

(2)发生清理费用时,

借:固定资产清理

贷:银行存款

(3)计算交纳营业税的时候,企业销售房屋和建筑物等不动产,按照税法有关规定,应该按其销售额计算交纳营业税,

借:固定资产清理

贷:应交税金——应交营业税

(4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,

借:银行存款

原材料等

贷:固定资产清理

扩展资料

(一)企业因出售、转让、报废和毁损、对外投资、融资租赁、非货币性资产交换、债务重组等处置固定资产,按该项固定资产账面净额,借记本科目,按已计提的累计折旧,借记“累计折旧”科目,原已计提减值准备的,借记“固定资产减值准备”科目,按其账面余额,贷记“固定资产”科目。

(二)清理过程中发生的其他费用以及应支付的相关税费,借记本科目,贷记“银行存款”、“应交税费——应交营业税”等科目。收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等,借记“银行存款”、“原材料”等科目,贷记本科目。应由保险公司或过失人赔偿的损失,借记“其他应收款”等科目,贷记本科目。

(三)固定资产清理完成后,本科目的借方余额,属于筹建期间的,借记“管理费用”科目,贷记本科目;属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失,借记“营业外支出——非常损失”科目,贷记本科目;属于生产经营期间正常处理损失的,借记“营业外支出:处置非流动资产损失”科目,贷记本科目。

参考资料来源:百度百科-固定资产清理

热心网友 时间:2024-07-28 13:32

和其他踢完的一样处理,先计入固定资产清理,然后转入营业外收入或支出

热心网友 时间:2024-07-28 13:26

一、分录

1、进行清理

借:固定资产清理

借:累计折旧(已计提折旧总额)

贷:固定资产 (原值)

2、支付清理费

借:固定资产清理

贷:银行存款/库存现金

3、收取出售款

借:银行存款

贷:固定资产清理

贷:应交税费--应交增值税

4、结转净损益

如果固定资产清理贷方-借方余额大于0,余额计入营业外收入;

借:固定资产清理

贷:营业外收入

5、如果固定资产清理贷方-借方余额小于0,余额计入营业外支出;

借:营业外支出

贷:固定资产清理

二、如果该固定资产没有列入固定资产账中,是账外资产,本应该先将该资产按重置完全价值借记“固定资产”科目,按估计折旧贷记“累计折旧”科目,其差额贷记“待处理财产损溢”科目,报经批准后转入营业外收入,然后再按照上面的程序进行账务处理。

为了简便,也可以这样做:

借:库存现金等科目

贷:待处理财产损溢--待处理固定资产损溢

报经批准后

借:待处理财产损溢--待处理固定资产损溢

贷:营业外收入

扩展资料:

固定资产清理的会计处理:

一、本科目核算企业因出售、报废和毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转入清理的固定资产价值以及在清理过程中所发生的清理费用和清理收入等。

二、本科目应当按照被清理的固定资产项目进行明细核算。

三、固定资产清理的主要账务处理

(一)企业因出售、转让、报废和毁损、对外投资、融资租赁、非货币性资产交换、债务重组等处置固定资产,按该项固定资产账面净额,借记本科目,按已计提的累计折旧,

借记“累计折旧”科目,原已计提减值准备的,借记“固定资产减值准备”科目,按其账面余额,贷记“固定资产”科目。

(二)清理过程中发生的其他费用以及应支付的相关税费,借记本科目,贷记“银行存款”、“应交税费——应交营业税”等科目。

收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等,借记“银行存款”、“原材料”等科目,贷记本科目。应由保险公司或过失人赔偿的损失,借记“其他应收款”等科目,贷记本科目。

(三)固定资产清理完成后,本科目的借方余额,属于筹建期间的,借记“管理费用”科目,贷记本科目;属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失,借记“营业外支出——非常损失”科目,贷记本科目;

属于生产经营期间正常处理损失的,借记“营业外支出:处置非流动资产损失”科目,贷记本科目。

参考资料来源:百度百科-固定资产清理

热心网友 时间:2024-07-28 13:27

1、先把该固定资产按原值全额转出
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用
借:固定资产清理
贷:库存现金
3、如果发生了残料收入
借:库存现金
贷:固定资产清理
4、收到价款时
借:库存现金等相关科目
贷:固定资产清理
5、如果要缴税金时
借:固定资产清理
贷:应交税金
6、结转固定资产清理科目
如果该科目是借方余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
如果是贷方余额
借:固定资产清理
贷:营业外收入

如果该固定资产没有列入固定资产账中,是账外资产,本应该先将该资产按重置完全价值借记“固定资产”科目,按估计折旧贷记“累计折旧”科目,其差额贷记“待处理财产损溢”科目,报经批准后转入营业外收入,然后再按照上面的程序进行账务处理。
为了简便,也可以这样做:
借:库存现金等科目
贷:待处理财产损溢--待处理固定资产损溢
报经批准后
借:待处理财产损溢--待处理固定资产损溢
贷:营业外收入
笑望采纳,谢谢!

热心网友 时间:2024-07-28 13:29

出售未计提完折旧的固定资产的收入怎样做账---做账如下:
1、进行清理
借:固定资产清理
借:累计折旧(已计提折旧总额)
贷:固定资产 (原值)
2、支付清理费
借:固定资产清理
贷:银行存款/库存现金
3、收取出售款
借:银行存款
贷:固定资产清理
贷:应交税费--应交增值税
4、结转净损益
如果固定资产清理贷方-借方余额大于0,余额计入营业外收入;
借:固定资产清理
贷:营业外收入
如果固定资产清理贷方-借方余额小于0,余额计入营业外支出;
借:营业外支出
贷:固定资产清理
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