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老师,调增调减是什么意思

发布网友 发布时间:2022-05-01 17:25

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3个回答

热心网友 时间:2022-06-20 06:39

调增和调减”是指进行企业所得税纳税申报时,如果会计帐面的收入、成本、费用确认标准同税法规定不一致,此时就要在已有的收入、成本、费用数据上按照税法规定标准作出调加和调减,以正确计算应纳税所得额。 *的补贴收入不需要计交所得税,如果该收入已列入会计帐面收入,那就可以调减;如果没有列入帐面收入那就不需要调减。
企业所得税申报的工资调增调减方法:
1、申报的工资是企业的应付工资总额-四金等;
2、实发的工资是应付工资总额-四金-个人所得税-其他应由个人承担的扣款 一般来说,只要入帐金额不大于申报金额,是不用做调整的.
一.汇算清缴常见的问题,如果超出超规定,所得税需要调增的有:
1.职工福利费支出 不超过工资总额14%;
2.职工教育经费支出 不超过工资总额2.5%;
3.工会经费支出 不超过工资总额2%;
4.业务招待费支出 收入0.5%与招待费发生额的60%孰低原则扣除;
5.广告费和业务宣传费支出 收入15%;
6.捐赠支出 利润总额12%;
7.与取得收入无关的支出
8.不征税收入用于支出所形成的费用
二不能所得税税前扣除的项目.
1.罚金、罚款和被没收财物的损失
2.税收滞纳金
3.赞助支出
三、需做所得税需要调增减的有:
主要是免税收入、不征税收入.例如:.国债利息收入
企业所得税纳税人即所有实行独立经济核算的中华人民共和国境内的内资企业或其他组织,包括以下6类: (1)国有企业; (2)集体企业;(3)私营企业; (4)联营企业; (5)股份制企业; (6)有生产经营所得和其他所得的其他组织.企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得.包括销售货物所得、提供劳务所得、转让财产所得、股息红利所得、利息所得、租金所得、特许权使用费所得、接受捐赠所得和其他所得.企业所得税是对我国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税,纳税人范围比公司所得税大.

热心网友 时间:2022-06-20 06:40

付费内容限时免费查看回答您好,很高兴帮您解答这个问题

“调增和调减”是指进行企业所得税纳税申报时,如果会计帐面的收入、成本、费用确认标准同税法规定不一致,此时就要在已有的收入、成本、费用数据上按照税法规定标准作出调加和调减,以正确计算应纳税所得额。

所得税汇算清缴总的原则就是:通过比较资产负债表上列示的资产、负债按照企业会计准则规定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础,对于两者之间的差额归入应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,确认相关的递延所得税资产与递延所得税负债,并在此基础上确定每一期间利润表中的所得税费用。

扩展资料

1、会计准则不作为收益计入财务报表,但在计算应纳税所得额时作为收益需要交纳所得税。

例如:发出商品,会计不确认为收入,税法确认收入,那纳税调整就要调增,要多交税

2、会计准则确认为费用或损失计入财务报表,但在计算应纳税所得额时不允许扣减或不允许全额扣减。

例如:税收滞纳金,会计计入营业外支出可以扣除,税法不允许扣除,那纳税调增就要调增,多交税

纳税调整减少额

1、会计准则作为收益计入财务报表,但在计算应纳税所得额时不确认为收益.

例如:国债利息,会计确认为收益,税法国债利息是免税的,可以扣除,纳税调减

2、会计准则不确认为费用或损失,但在计算应纳税所得额时允许扣减。

例如:三新技术的研发费用,税法可以加计扣除50%

希望有帮助到您,望采纳,谢谢

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热心网友 时间:2022-06-20 06:40

1、“调增和调减”是指进行企业所得税纳税申报时,如果会计帐面的收入、成本、费用确认标准同税法规定不一致,此时就要在已有的收入、成本、费用数据上按照税法规定标准作出调加和调减,以正确计算应纳税所得额。 2、*的补贴收入不需要计交所得税,如果该收入已列入会计帐面收入,那就可以调减;如果没有列入帐面收入那就不需要调减。
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