某大酒店交来转账支票,支付上月货款92000元及*15640元,支票已送交银行。
发布网友
发布时间:2023-05-28 12:25
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热心网友
时间:2023-10-05 04:59
销售时 借:应收账款--大酒店 107640
贷:主营业务收入 92000
贷:应交税金-应缴*--销项税额 15640
收支票时 借:银行存款 107640
贷:应收账款--大酒店 107640
热心网友
时间:2023-10-05 05:00
当时你们给对方开*时的分录应该是
借 应收账款 107640
贷 主营业务收入 92000
应交税费 -应交* 销项 15640
收到货款时
借 银行存款 107640
贷 应收账款 107640
收款时,只冲应收就可以了,和其他科目没关系
热心网友
时间:2023-10-05 05:00
借:银行存款 107640
贷:应收账款 9200
应交税金-应缴* 15640
热心网友
时间:2023-10-05 05:01
借:银行存款107640
贷:应收账款107640