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用友ERP-u8财务软件的使用流程

发布网友 发布时间:2022-04-22 08:10

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-18 09:47

  希望对你有帮助!

  一、 设置
  (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统
  启用——(2)编码方案——(3)数据精度

  1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
  【操作步骤】
  (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;
  (2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;
  (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;
  (4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
  2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
  【操作说明】:修改编码方案
  点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统*最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。
  3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)

  (二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
  操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构
  设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——
  (5)收付结算——(6)业务、对照表、其他

  1、机构设置——①部门档案——②职员档案
  2、往来单位——①客户分类——②客户档案
  ——③供应商分类——④供应商档案
  客户与供应商区别:
  应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号
  3、存货——(适用于供应链用户)
  4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
  ——④项目目录
  5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
  6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)

  二、总账
  主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

  日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
  凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——
  月末处理(结账 )
  注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
  反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
  反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
  反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)

  三、 UFO报表操作流程

  主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

  日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
  重点:报表设计以及常用报表公式设置
  四、 工资管理操作流程
  日常业务操作流程图:

  a) 新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
  b) 部门档案——增加
  c) 打开工资类别:工资项目设置——增加
  d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
  注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表

  反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

  注意事项:
  (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
  (2)、有下列情况之一,不允许反结账:
  总账系统已结账。
  汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

  本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
  如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

  五、 固定资产操作流程

  日常业务操作流程图:
  原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

  说明:原始卡片录入:固定资产购入时间为以前月份购入
  资产增加:固定资产购入时间为当前月份购入
  录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
  资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
  资产减少——【卡片】菜单,选择【资产减少】
  撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能,当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中,选择"已减少的资产",选中要恢复的资产,单击【恢复减少】即可。
  卡片管理——卡片修改、删除、打印

  反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击"是"。

  U852产品改进功能:
  一、总帐
  1、 填制凭证:
  ①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续,可以保存这张未完成且未保存过的凭证,这张凭证是一张草稿凭证,可以是结转生成的凭证,但不包括其他系统生成的凭证。在保存时,不做任何合法性校验,凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
  【操作说明】
  选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。
  选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。
  ②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。
  ③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分)
  ④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐
  2、 新增主管签字
  3、 现金流量表查询:可以按明细表查询,也可以按统计表查询
  4、 帐表的模糊查询功能,可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
  二、UFO报表
  5、 UFO报表支持联查明细帐:可以不退出UFO报表,直接联查科目明细帐。
  6、 UFO取数函数:新增期初、期末、发生扩展函数,此函数支持原取数规则,同时支持新的组合:如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
  三、固定资产
  6、卡片管理提供数据输出:卡片管理——维护——数据输出
  7、提供卡片复制功能:固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
  ——复制——新卡片资产编号
  四、工资管理
  8、提供了计件工资管理等
  9、新增了“数据上报和数据采集”功能
  五、系统管理
  10、提供了自动备份数据的功能:设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能,多个账套同时输出功能,在很大程度上减轻了系统管理员的工作量,同时可以更好的对系统进行管理。
  【操作步骤】
  以系统管理员身份Admin或者账套主管身份,进入系统管理模块。
  在"系统"菜单下选择"设置备份计划",弹出"设置备份计划"功能界面。
  11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念,加大控制的广度、深度
  和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
  【操作步骤】
  在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。
  六、企业门户
  12、个性流程:通过"个性流程"功能,您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
  13、工作中心:"工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

热心网友 时间:2022-06-18 09:48

我这里有详细的电子版的教程。需要的话加我qq624170568联系。

热心网友 时间:2022-06-18 09:48

不知你是否要考会计从业资格,如果是,可以买一本会计电算化的教材,
有附送光盘,里面有模拟数据及练习,顺便把这个考掉挺好的.
用友ERP-u8财务软件的使用流程

- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。六、固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。- 改进功能:卡片管理数据输出,复制功能,计件...

用友ERP-u8财务软件的使用流程

1. 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。2. 编码方案 - 用于设置各类档案的编码级次和长度,...

用友ERPu8财务软件的使用流程

用友ERP-U8财务软件的操作流程:一、 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品...

用友财务软件的操作流程是什么?

1. **新建账套操作流程**:- 打开账套管理。- 登陆数据库服务器。- 创建新账套并输入基本信息。- 设置账套参数(编码方案、启用账套模块)。- 完成新账套的创建。2. **系统初始化**:- 设置基础资料(会计科目、部门资料等)。- 期初余额装入。- 凭证类别设置。- 日常业务凭证编制、审核、记账。

用友ERP-U8财务软件实用教程目录

如凭证处理、账簿管理、固定资产、应收款/应付款、工资和存货核算等模块的操作流程,以及各种报表的生成和分析。第9章和第10章则涉及会计期末的账务处理和UFO报表系统的基础使用,为财务报告提供支持。最后,第11章通过实际案例演示,展示了ERP-U8财务软件在实际业务中的应用和操作。

《用友ERP-U8.72财务软件实务操作》如何通过全程视频进行学习?

该软件教程以"金羽商贸有限公司"的业务为例,通过7个详尽的章节,逐步引导读者理解并掌握用友ERP-U8.72的实战应用。首先,会计电算化前期准备是基础,介绍了软件的安装步骤。接着,系统管理与基础设置部分,详细讲解了如何初始化和配置软件环境。核算管理系统设置和日常账务处理的一般程序,涵盖了总账系统的...

U8软件做会计分录怎么做?

7. **总账、报表**:完成所有凭证的审核和记账后,使用UFO报表进行数据检查。如果没有错误,可以进行结账。8. **结账流程**:通过系统的主菜单进入结账功能,选择结账月份后,系统将进行账账核对、月度工作报告、完成结账等步骤。请注意,以上步骤是基于用友ERP-U8软件的标准流程。实际操作中可能会根据...

财务软件:用友erp-u8的期初余额是在哪儿录入啊!急

登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:1、建新帐套的时候进入总帐模块;2、左边找到每一行就是“系统初始化”;3、点击“录入期初余额”;4、双击“期初余额”即可录入保存即可。操作环境:用友ERP-U8版本(870sp3)

财务、在用友U8里,设置科目及录入期初余额:

1、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。2、将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。3、将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。...

用友ERP-U8财务软件实用教程内容简介

教程详细介绍了用友ERP-U8的各个方面,包括软件概述、系统管理、基础档案设置、初始化设置等模块,涵盖了企业的日常账务处理流程。此外,还有固定资产、应收/应付、工资和存货核算等核心模块,以及会计期末账务处理和UFO报表系统的使用基础。每个部分都精心设计了具体的操作步骤,确保读者能够轻松理解和实践。《...

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