问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

浅谈上市公司内部控制的作用、存在的问题及对策论文

发布网友 发布时间:2022-10-15 17:47

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-10 10:48

浅谈上市公司内部控制的作用、存在的问题及对策论文

  1上市公司内部控制的作用

  1.1有利于维护社会各方面的利益

  上市公司的经营状况不仅是为了公司的利益,同时也与中小投资者相关,也与代表着国家利益的大股东相关。上市公司的内部控制制度有利于企业制定出合理的改革,对企业逐步走向科学化、规范化运作,可以起到主导作用。

  1.2有利于促使我国证券市场的健康发展

  在股票市场的运营中,国有上市公司的经营绩效是公司的重要组成部分,可靠的财务报告是我国证券市场的健康发展的支柱。因此,国有控股上市公司对国民经济的健康运行起着非常重要的支配作用。保证上市公司的标准化操作,必须加强外部监督管理和加强内部控制。通过实证研究表明,外部监督和管理非常重要,但只扮演着外部监督的角色,只有改善上市公司的内部控制制度,有效地规范其操作,才可以促进资木市场的成熟,使市场规范的发展更加规范。通过对于内部控制和内

  部审计的理解,与现代企业制度相结合,对上市公司的管理、研

  究和探索,与国有企业的改革和发展是分不开的。

  2上市公司的内部控制存在的问题

  2.1公司监管结构不健全

  ①股权结构不合理。股权的过度集中、国有股份的内部人员控制严重。

  ②责任淡化,对独立董事和管理者缺乏有效的监督,很难实现监管责任。

  ③董事会和监事会缺乏权威性,不能发挥监督作用。

  ④董事长兼总经理的现象非常普遍。

  我国的许多上市公司都建立了法人治理结构,从表面上看,我们的监督和评价存在先天不足和后天*不完善两大问题。中国的资木市场相对落后,相关*改革滞后,现代企业制度不健全,导致上市公司内部控制产生缺陷。其次,审计领域审计职能的狭窄和过于单一,不合理的内部培训机构,培训人员素质和道德素养不高等,是后天发展不完善的表现。

  2.2上市公司没有认识到内部控制的重要性

  由于上市公司缺乏对内部控制重要性的理解,对于怎样弥补内部控制缺陷的问题引起了许多上市公司的热论。由于内部控制人员对控制理论知识的缺乏,没有准确认识内部控制的目标、内容和原理机制,导致其干扰了内部控制环境,导致出现风险控制机制薄弱、监管不力等问题。

  事实上,我国的许多上市公司内部管理不规范,缺乏相关的内部控制系统,缺乏科学合理的监管*,特别是对监管部「l缺乏约束力,很多规章制度被忽视,缺乏有效的措施来保证和实施内部控制*。风险管理意识差是上市公司内部控制存在的主要问题,快速发展的市场经济使市场竞争激烈,我国上市公司正面临着战略调整和结构周期性调整的双重压力。上市公司有着强大的规模,充足的资木率,虽不像中小企业会因为资金短缺和毁灭性的金融风险而受到发展*,但由于风险管理方面的不足,这样的大型机构可能也会面临新的危机。

  2.3上市公司缺乏内部审计的独立性

  上市公司缺乏内部审计的独立性,内部审计是上市公司内部控制的一部分,而且内部控制的审计在整个内部控制活动中发挥着重要作用。但在目前,大多数上市公司的审计不能充分施展其功效,最主要的原因是内部审计独立性的缺失。

  首先,上市公司内部审计的粘附现象是显而易见的,所以很难做内部审计。

  其次,对内部审计职能的理解存在一些偏差。

  再次,内部审计人员专业素质不高,许多会计人员兼任审计职责,审计时不能很好地运用相关的`知识。

  最后,执行内部控制制度的力度不足,完善内部控制制度或在某种程度上能反映内部控制的有效实施和实施期间存在的问题。

  通过对上市公司内部控制现状的分析,可以看到只有少数上市公司设立执行委员会和董事会,这表明我国上市公司内部控制制度没有全面的在上市公司内部实施,内部控制在很多上市公司只流于形式。

  2.4审计人员对内部控制评审技术的掌握不够

  在审计实践中,我国内部控制评价的使用并不乐观。从我国目前的发展情况来看,审计的内部控制评价过低。因为每个组织管理水平有限,内部控制系统并不健全或执行不力,控制的审计评价技术掌握不充分的原因,使科学和标准化的内部控制评价没有得到应有的审计。国家的审计模式仍然泛应用于各种领域,分社会审计和内部审计。即使是发展内部控制制度的基础审计,也经常关注和评价会计控制,忽略了其他相关的内部控制工作、

  3如何加强上市公司的内部控制监管

  3.1加强风险管理意识,提高风险管理水平

  经济的高速发展,使处于稳定状态的中国上市公司也遇到了前所未有的发展机遇,然而近年来,全球经济危机的爆发和蔓延,中国上市公司遇到了史无前例的困难和挑战,随之对风险管理水平也提出了更高的要求。因此,中国上市公司需要强化风险管理意识,在企业内部设立专门的风险预测,降低企业风险。此外,中国的上市公司也应该学习发达国家的企业的经验,借鉴国外先进的风险管理方法,提高上市公司的风险管理和预测水平。

  3.2改善企业的内部监督

  必须有效地改善内部监督,改善内部监督的有效性。为了保证内部监管的独立,应该多目标决策,充分发挥监事会的各自功能,通过外部监督系统,引入完全外部监事或独立董事,加强监督职能。在上市公司的内部控制制度中,内部审计工作是十分重要的。 所以公司需要增加高度重视内部培训,在第一时间组织结构,提供足够的人力、物力、财力,充分调动有关人员的积极性。 其次是提高内部审计的独立性,更好地发挥内部控制的监督功能。

;
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
如何通过故事和绘画激发孩子的想象力? 怎么提高孩子在绘画方面的想象力? 哪个牌子的素描纸最好用 1 60g的素描纸等于多少A? 一条高速公路的路基长100千米宽50米这条公路路基占地面积大约多少公顷合... 选择四川大学的原因是什么? 成都哪个学校留学生多 如何验证IPVS是否安装正常 杭州市十三中和杭外初中是考试进入的还是划片进入的?如果是划片需要户口... 怎么关闭余额宝?具体操作步骤是什么? vivox5pro和x5max哪个更好些 vivo X5Pro和X5Max哪个好 vivo x5 max和vivo x5 pro那个好? vivox5 max和vivox5 pro哪个好? 佛教们问一个问题,你们真的信还是在观望? 哪里有小米手机实体店的 民生银行在鞍山有网点吗? 鞋柜的摆放与风水之间的重要关系 鞋柜高度一般是多少?鞋柜内部尺寸是多少 人生励志语录85条 宫崎骏全部作品励志句子分享 (合集60句) 瑞丽电子杂志 瑞丽和昕薇等杂志有专门的电子版书吗?或者是官方网站可以下载的?是免费的吗?看到好多说可以下载怎么回 最新瑞丽时尚杂志电子版怎么下 请问哪有最新版的《瑞丽》电子杂志下载啊? 瑞丽电子杂志是用什么软件做的 瑞丽电子杂志的下载地址 360阻止的进程我点成允许了,现在想把它禁止掉,请问在哪处理 存在感消失的帽子是谁画的 请问:答案是什么? 上市公司的内部控制制度,都应该包括哪些内容? 什么是经济衰退? 为什么被封加好友就频繁 请问血糖患者可以吃瓜子花生吗? 游戏排行榜前十名 2022魔兽世界要关闭了吗 达克迦尔在哪里 我的红米uc浏览器一更新怎打不开 为什么手机系统升级后uc浏览器用不了了 芜湖东亚水电安装有限责任公司怎么样? 芜湖阳光水电工程有限责任公司怎么样? 安徽省繁昌县繁荣水电安装有限责任公司芜湖分公司怎么样? 芜湖市公装水电安装清包工多少钱1平方? 芜湖市伟业水电安装有限公司怎么样? 芜湖芜马水电建筑安装有限公司怎么样? 芜湖泽宇水电安装有限公司怎么样? 求助怎么去长春服务区接人车是从北京过来的我们是相对的方向我在长春绿园区的和平花园 打车怎么走 哪位帅哥或者美女有:紫电兰博基尼&杜卡迪机车的高清壁纸啊? 杜卡迪翎速950屏幕可以投屏吗 大白菜怎样做菜