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工资一定要计提吗,跟不计提有什么分别吗

发布网友 发布时间:2022-04-23 06:14

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5个回答

热心网友 时间:2023-10-02 16:13

工资是否需要计提,要根据所发放的工资相对应的时间,采用下发制和当月结算制的处理是不同的。

对每月的“工资”进行计提是符合会计法和会计准则的规定,实际工作中,企业和单位基本采用工资下发制,即当月发放的工资是上个月的,而权责发生制又要求当月发生的费用要记在当月,所以在财务处理上要先计提本月的工资,依据历史情况暂估该月发生的工资费用,同时发放上月工资。

如果是当月工资当月发放,工资就不要计提,而是月底分配工资,比如工资分摊到管理费用、销售费用中去,也符合权责发生制的要求。

补偿核算

企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期费用:

企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。该计划或建议应当包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量;按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额;拟解除劳动关系或裁减的时间。

以上内容参考:百度百科-绩效工资

热心网友 时间:2023-10-02 16:14

  工资是否需要计提,要根据所发放的工资相对应的时间,采用下发制和当月结算制的处理是不同的。
对每月的“工资”进行计提是符合会计法和会计准则的规定,实际工作中,企业和单位基本采用工资下发制,即当月发放的工资是上个月的,而权责发生制又要求当月发生的费用要记在当月,所以在财务处理上要先计提本月的工资,依据历史情况暂估该月发生的工资费用,同时发放上月工资。
  下发制,工资发放一般都在10号以后,工资计算和发放的滞后性,需要在月末做计提分录入账。计提时:通过“管理费用”和“应付职工薪酬”等科目核算便于成本费用归集和月末的结转。每月发放工资,再通过“应付职工薪酬”进行核算,这样就满足了权责发生制的要求。
  如果是当月工资当月发放,工资就不要计提,而是月底分配工资,比如工资分摊到管理费用、销售费用中去,也符合权责发生制的要求。

热心网友 时间:2023-10-02 16:14

工资无论是否当月发放,都要计提。

 

根据权责发生制原则、收入和费用配比原则,更加准确的核算企业的产品成本、及盈亏,必须在当月计提工资。

 

应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。 

 

会计准则要求工资需要通过应付职工薪酬科目来核算。 

 

所以工资一定要计提

热心网友 时间:2023-10-02 16:13

工资是否需要计提,要根据所发放的工资相对应的时间,采用下发制和当月结算制的处理是不同的。

对每月的“工资”进行计提是符合会计法和会计准则的规定,实际工作中,企业和单位基本采用工资下发制,即当月发放的工资是上个月的,而权责发生制又要求当月发生的费用要记在当月,所以在财务处理上要先计提本月的工资,依据历史情况暂估该月发生的工资费用,同时发放上月工资。

如果是当月工资当月发放,工资就不要计提,而是月底分配工资,比如工资分摊到管理费用、销售费用中去,也符合权责发生制的要求。

补偿核算

企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期费用:

企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。该计划或建议应当包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量;按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额;拟解除劳动关系或裁减的时间。

以上内容参考:百度百科-绩效工资

热心网友 时间:2023-10-02 16:14

  工资是否需要计提,要根据所发放的工资相对应的时间,采用下发制和当月结算制的处理是不同的。
对每月的“工资”进行计提是符合会计法和会计准则的规定,实际工作中,企业和单位基本采用工资下发制,即当月发放的工资是上个月的,而权责发生制又要求当月发生的费用要记在当月,所以在财务处理上要先计提本月的工资,依据历史情况暂估该月发生的工资费用,同时发放上月工资。
  下发制,工资发放一般都在10号以后,工资计算和发放的滞后性,需要在月末做计提分录入账。计提时:通过“管理费用”和“应付职工薪酬”等科目核算便于成本费用归集和月末的结转。每月发放工资,再通过“应付职工薪酬”进行核算,这样就满足了权责发生制的要求。
  如果是当月工资当月发放,工资就不要计提,而是月底分配工资,比如工资分摊到管理费用、销售费用中去,也符合权责发生制的要求。

热心网友 时间:2023-10-02 16:15

发工资是一件很开心的事情,可是作为财务人员的你,知道工资薪金为什么要计提吗?
每到发工资的日子,出纳员会根据人力资源部汇总的工资单进行工资的发放,由会计或者会计主管进行发放审核,但是工资薪金并没有你想象的那么简单。
按照会计权责发生制的要求,当月发生的用工费用要计入企业当月成本,但是由于发放方式的不同,出现了工资薪金是否需要计提这一问题。
若企业工资的发放方式是当月工资,当月发放,那么,按照会计的权责发生制原则,当月发生,当月入账,工资薪金费用则不需要计提,而是在月底直接分配。
若企业的工资发放方式是采取本月工资,下月发放,也就是我们常说的“下发工资”形式,这样,就造成了工资计算与发放的滞后性。造成这一问题的原因主要是每月必须等到该月结束后才能完整根据每位员工的考勤、绩效进行工资计算。所以,为了满足会计的权责发生制原则,就需要参考企业工资薪金的历史情况预估当月工资的发生数,进行计提并入账。

热心网友 时间:2023-10-02 16:14

工资无论是否当月发放,都要计提。

 

根据权责发生制原则、收入和费用配比原则,更加准确的核算企业的产品成本、及盈亏,必须在当月计提工资。

 

应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。 

 

会计准则要求工资需要通过应付职工薪酬科目来核算。 

 

所以工资一定要计提

热心网友 时间:2023-10-02 16:15

发工资是一件很开心的事情,可是作为财务人员的你,知道工资薪金为什么要计提吗?
每到发工资的日子,出纳员会根据人力资源部汇总的工资单进行工资的发放,由会计或者会计主管进行发放审核,但是工资薪金并没有你想象的那么简单。
按照会计权责发生制的要求,当月发生的用工费用要计入企业当月成本,但是由于发放方式的不同,出现了工资薪金是否需要计提这一问题。
若企业工资的发放方式是当月工资,当月发放,那么,按照会计的权责发生制原则,当月发生,当月入账,工资薪金费用则不需要计提,而是在月底直接分配。
若企业的工资发放方式是采取本月工资,下月发放,也就是我们常说的“下发工资”形式,这样,就造成了工资计算与发放的滞后性。造成这一问题的原因主要是每月必须等到该月结束后才能完整根据每位员工的考勤、绩效进行工资计算。所以,为了满足会计的权责发生制原则,就需要参考企业工资薪金的历史情况预估当月工资的发生数,进行计提并入账。

热心网友 时间:2023-10-02 16:15

按照权责发生制,工资计算应该计入实际发生的月份
但是因为工资计算一般要到次月才能计算,当月没有过完,计件的不知道做了多少,计时的也不能确定是否请假等情况
举例来说,11月工资应该计入11月的成本费用里,但是11月没有过完,11月的工资是多少就不能确定,更不可能发放
因此,在财务处理时,需要在11月30日计提11月的工资,形成企业对员工的负债,然后在12月正试计算出工资额,才能发放,所以一定要计提,否则到12月再做成本费用入账的话,就违反了会计的权责发生制原则

热心网友 时间:2023-10-02 16:15

按照权责发生制,工资计算应该计入实际发生的月份
但是因为工资计算一般要到次月才能计算,当月没有过完,计件的不知道做了多少,计时的也不能确定是否请假等情况
举例来说,11月工资应该计入11月的成本费用里,但是11月没有过完,11月的工资是多少就不能确定,更不可能发放
因此,在财务处理时,需要在11月30日计提11月的工资,形成企业对员工的负债,然后在12月正试计算出工资额,才能发放,所以一定要计提,否则到12月再做成本费用入账的话,就违反了会计的权责发生制原则
工资一定要计提吗,跟不计提有什么分别吗

工资是否需要计提,要根据所发放的工资相对应的时间,采用下发制和当月结算制的处理是不同的。对每月的“工资”进行计提是符合会计法和会计准则的规定,实际工作中,企业和单位基本采用工资下发制,即当月发放的工资是上个月的,而权责发生制又要求当月发生的费用要记在当月,所以在财务处理上要先计提本...

工资一定要计提吗,跟不计提有什么分别吗

工资一般都是先计提后发放,根据工资的实际发放情况,一般企业都是当月计算工资,然后下个月发放,按照会计权责发生制的原则,当月的费用应该进入当期损益,因此也就是先计提工资然后进行发放,但不是非得一定这样,如果属于临时工资,就可以直接发放的时候作为费用处理。

工资计提与不计提有什么分别吗?

如果是当月工资当月发放,工资就不要计提,而是月底分配工资,比如工资分摊到管理费用、销售费用中去,也符合权责发生制的要求。

工资计提和不计提在会计分录上有什么区别吗?分别什么时候作用啊?谢谢了...

因此支付给员工的所有工资报酬不可以直接借记成本账户,也就是必须要计提,这叫先提后付,当然实际做帐时还可以先付后转,做法是:付员工时借记应付员工薪酬账户,贷记货币资产账户,然后再转成本:借记各类成本账户,

当月发当月工资需要计提吗

当月发当月工资需要计提,因为这样才能够反映发工资的情况。一般来说,工资是当月计提,下月发放。但也有当月计提,当月发放的。一、计提工资的帐务处理 1、计提工资时 借:管理费用、营业费用、制造费用、应付福利费等 贷:应付工资 2、支付时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:其他应付款...

可以不计提工资直接发放吗

当然不可以,按照权责发生制的规定,若企业工资的发放方式是当月工资,当月发放,当月入账,工资薪金费用则不需要计提,而是在月底直接分配.若企业的工资发放方式是采取本月工资,下月发放,也就是我们常说的"下发工资"形式,这样,就造成了工资计算与发放的滞后性.造成这一问题的原因主要是每月必须等到该月结束后...

小企业会计准则工资要不要计提?

采用小企业会计准则的前提下,当月工资是每个月月底发放的。本文就针对小企业会计准则工资要不要计提做一个相关介绍,来跟随深空网一同了解下吧!小企业会计准则工资是否要计提?答:小企业会计准则工资是需要计提的。如果不计提,则无法核算应付职工薪酬的总数额。相应会计分录如下:借:管理费用——工资贷:...

是否需要计提工资

1、工资可以不计提,采用月末分配的方法。(1)实际发放时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 (2)月末分配时 借:管理费用--工资(管理人员的工资)借:制造费用--工资(车间管理人员的工资)借:生产成本--工资(生产工人的工资)贷:应付工资 2、7月份前出货的单现在拿来入帐,...

工资计提,当月一定要计提当月吗

计提就是计算和提取.按规定的比率与规定的基数相乘计算提取,列入某科目.是指在一个规定的基数上(如支付的合法员工薪酬),乘以规定的比率(如应付福利费全国规定的都是工资的14%),按此方法计算出来的就是应提取的应付福利费过程,计入应付福利费科目就是对后一句话的解释.工资计提,当月一定要计提当月吗?

当月只发工资不计提对资产负债表的影响

工资当月发不计提也就是说在资产负债中应付职工薪酬下的应付工资项目无余额。当月把当月的工资发了,那么发的这部分工资当然是企业的一项费用(或者成本),反应在利润表里了,一方面增加了费用,另一方面减少了现金或银行存款。实质上在资产负债表上最好反应到未分配利润里了。如果当月的工资下个月发,...

工资一定要提前计提吗 发放工资一定要计提吗 不计提工资有什么影响 做工资为什么要计提 什么情况下需要计提工资 可以不提前计提工资吗 为什么发工资之前要计提 工资为什么要先计提再发放 工资可以不计提吗
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