发布网友 发布时间:2022-04-23 18:42
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热心网友 时间:2022-05-06 10:06
一、年末结账方法:
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;
2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。
扩展资料:
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。
热心网友 时间:2022-05-06 11:24
如果只用了一个总账系统,年末结账的方法是:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;
2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);
3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行。
备份分两种:一种是整个账套备份,另一种是年度账的备份。
整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登录到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,按提示操作就可以。
扩展资料:
年度结转前的准备工作
年度结转前一般需做的准备工作有:
分模块的业务检查:对各模块进行业务检查,确保符合平时月末结账要求。 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1 总账系统:确定12月份对账正确
工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。
固定资产系统:
即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示“制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账”,要求把所有的制单业务完成。
如确实不需制单,则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。
成本管理系统:要求除总账、存货外的其他模块必须结账后,方可进行月末结账。则12月末,工资未做结转下年前,成本管理不可以做12月结账。
销售管理系统
在年末结账时,要所有的单据已审核
参考资料来源:百度百科——用友U8
热心网友 时间:2022-05-06 12:59
如果只用了一个总账系统,年末结账的方法是:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;
2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);
3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行。
备份分两种:一种是整个账套备份,另一种是年度账的备份。
整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登录到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,按提示操作就可以。
扩展资料:
用友U8的年结工作注意事项:
1、做年结之前最重要的一步就是做好12月末的备份,这个备份非常的关键,如果年结当中出现了任何问题就要用这个备份才能恢复。
这个备份要多存两个地方,最好是要引入一下看是否能正常的恢复。
2、做好了备份之后就可以进行数据的结转了,接下来要做的就是要建立下一年度的年度账套。
用账套主管的身份注册到系统管理当中,在年度账中建立一个下一年度的年度账,建立成功之后重新注册,还是用主管的身份,注册的年度要选择新建的年度。
3、上面的工作完成之后就是按模块来结转,你的模块很少就没有太多的注意了,就是最后结转总账,先把工资和固定资产结转就行,然后结总账,结转成功就可以进门户了。
4、结转成功之后不能代表你的所有工作都已经完成,还要进入新的年度看对比一下上一年度的结余额和新年度的期初,看是否一致,如不然就要做一些调速或是重新结转。
5、进行新年度的期初调整。
参考资料来源:百度百科-用友U8
热心网友 时间:2022-05-06 14:50
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了
*注意事项:
最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
热心网友 时间:2022-05-06 16:58
年末结账方法: