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小规模纳税人购买税控盘的发票怎么抵扣税款

发布网友 发布时间:2022-04-29 07:13

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3个回答

热心网友 时间:2022-06-21 00:53

如果你公司每月都有开具*普票,且季度营业收入在9万以上(达到*的起征点),就可以将购买税控设备的支出以及每年的年费(航天信息的技术服务费),在应缴纳的*款之中全额扣除。


根据财政部 国家税务总局《关于*税控系统专用设备和技术维护费用抵减*税额有关*的通知》(财税[2012]15号):

一、*纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买*税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买*税控系统专用设备取得的*专用*,在*应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。*纳税人非初次购买*税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在*应纳税额中抵减。

    *税控系统包括:*防伪税控系统、货物运输业*专用*税控系统、机动车销售统一*税控系统和公路、内河货物运输业*税控系统。

    *防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘;货物运输业*专用*税控系统专用设备包括税控盘和报税盘;机动车销售统一*税控系统和公路、内河货物运输业*税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。

    二、*纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费*,在*应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。

    三、*一般纳税人支付的二项费用在*应纳税额中全额抵减的,其*专用*不作为*抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

    四、纳税人购买的*税控系统专用设备自购买之日起3年内因质量问题无法正常使用的,由专用设备供应商负责免费维修,无法维修的免费更换。

    五、纳税人在填写纳税申报表时,对可在*应纳税额中全额抵减的*税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:

    *一般纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于*一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

    小规模纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

热心网友 时间:2022-06-21 00:54

税控盘是一般纳税人才需要买的?小规模纳税人不用?

从去年开始,小规模纳税人每个季度申请代开*普通*超过9万,就要自己买税控盘,自己开票了!

按照《国家税务总局关于全面推行**系统升级版有关问题的公告》(2015年第19号),起征点以上小规模纳税人应发行防伪税控设备自行开具普通*。

不会呀!我们还是每次都让国税局代开的。

那是以前都没有硬性要求,现在国税局已经开始向到达起征点且还没购买税控设备的小规模纳税人发短信了,正催你们去买税控盘呢!

具体规定是这样的(对比一般纳税人):

办理方式及所需材料:

提醒您,在办理税控设备发行时,要核对税务登记信息,确保手机、地址等信息正确无误!

咦?这个票种核定回执是什么时候发的?我怎么没有?

这就是说:没有核定票种的,在买税控盘之前,还需先核定票种。

自金三上线之后,票种核定需要到办税大厅办理,在电子税务局上可以查询,如果没有票种,还可以进行网上预申请。

在网上预申请的过程中,需添加购票员信息。购票员信息要斟酌填写,因为不仅购票员要到现场领取《*领用簿》,在今后每个月领购*时,也需购票员本人携带身份证件领取。

申请票种核定:需要填写《纳税人领用*票种核定表》、携带税务登记证副本或一照一码营业执照副本原件、经办人身份证明原件及复印件、*专用章到窗口办理。

核定完票种,会发放《*领用簿》。

然后就可以领用*。需要登记证副本或一照一码营业执照副本原件、经办人身份证明原件及复印件、《*领用簿》及购票密码。(购票密码就是电子税务局的登录密码。)

至此,用税控盘和领购的*就可以自行开票了。整个流程南方天睿帮您捋一遍:

热心网友 时间:2022-06-21 00:54

纳税人在填写纳税申报表时,对可在*应纳税额中全额抵减的*税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:
*一般纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于*一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
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