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增值税纳税申报表 适用小规模纳税人怎样填写

发布网友 发布时间:2022-04-19 23:54

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3个回答

热心网友 时间:2022-05-18 15:57

【表单说明】

本纳税申报表及其附列资料填写说明(以下简称本表及填写说明)适用于*小规模纳税人(以下简称纳税人)。

一、名词解释

(一)本表及填写说明所称“货物”,是指*的应税货物。

(二)本表及填写说明所称“劳务”,是指*的应税加工、修理、修配劳务。

(三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。

(四)本表及填写说明所称“扣除项目”,是指纳税人发生应税行为,在确定销售额时,按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。

二、《*纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明

本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。

(一)“税款所属期”是指纳税人申报的*应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。

(二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。

(三)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。

(四)第1栏“应征*不含税销售额(3%征收率)”:填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额,不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。

纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,与当期《*纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。

(五)第2栏“税务机关代开的*专用*不含税销售额”:填写税务机关代开的*专用*销售额合计。

(六)第3栏“税控器具开具的普通*不含税销售额”:填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的普通*金额换算的不含税销售额。

(七)第4栏“应征*不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。

纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《*纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。

(八)第5栏“税务机关代开的*专用*不含税销售额”:填写税务机关代开的*专用*销售额合计。

(九)第6栏“税控器具开具的普通*不含税销售额”:填写税控器具开具的发生应税行为的普通*金额换算的不含税销售额。

(十)第7栏“销售使用过的固定资产不含税销售额”:填写销售自己使用过的固定资产(不含不动产,下同)和销售旧货的不含税销售额,销售额=含税销售额/(1+3%)。

(十一)第8栏“税控器具开具的普通*不含税销售额”:填写税控器具开具的销售自己使用过的固定资产和销售旧货的普通*金额换算的不含税销售额。

(十二)第9栏“免税销售额”:填写销售免征*的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括出口免税销售额。

应税行为有扣除项目的纳税人,填写扣除之前的销售额。

(十三)第10栏“小微企业免税销售额”:填写符合小微企业免征**的免税销售额,不包括符合其他*免税*的销售额。个体工商户和其他个人不填写本栏次。

(十四)第11栏“未达起征点销售额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征**)的免税销售额,不包括符合其他*免税*的销售额。本栏次由个体工商户和其他个人填写。

(十五)第12栏“其他免税销售额”:填写销售免征*的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括符合小微企业免征*和未达起征点*的免税销售额。

(十六)第13栏“出口免税销售额”:填写出口免征*货物及劳务、出口免征*应税行为的销售额。

应税行为有扣除项目的纳税人,填写扣除之前的销售额。

(十七)第14栏“税控器具开具的普通*销售额”:填写税控器具开具的出口免征*货物及劳务、出口免征*应税行为的普通*销售额。

(十八)第15栏“本期应纳税额”:填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。

(十九)第16栏“本期应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的*应纳税额。包含可在*应纳税额中全额抵减的*税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在*应纳税额中抵免的购置税控收款机的*税额。

当本期减征额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

(二十)第17栏“本期免税额”:填写纳税人本期*免税额,免税额根据第9栏“免税销售额”和征收率计算。

(二十一)第18栏“小微企业免税额”:填写符合小微企业免征**的*免税额,免税额根据第10栏“小微企业免税销售额”和征收率计算。

(二十二)第19栏“未达起征点免税额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征**)的*免税额,免税额根据第11栏“未达起征点销售额”和征收率计算。

(二十三)第21栏“本期预缴税额”:填写纳税人本期预缴的*额,但不包括查补缴纳的*额。 

扩展资料

纳税周期

*的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。

纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。

纳税人进口货物,应当自海关填发海关进口*专用缴款书之日起15日内缴纳税款。

零申报

零报税是指在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人当期未发生应税行为,按照国家税收法律、行*规和规章的规定,应向税务机关办理零申报手续,并注明当期无应税事项。

小规模企业未产生税金也需要进行纳税申报,即为零申报。需要注意的是连续三个月零申报属于异常申报,将被税务局列入重点关注对象。或者虽然有间隔,但一年内有6个月都零申报,企业还是有可能会被查账、被处罚的。

长期零申报会受到的处罚是:税局会对企业进行纳税评估,查出你零申报的原因,然后会要求企业补缴税款、滞纳金,还要罚款。 

参考资料来源:百度百科-小规模纳税人

参考资料来源:国家税务总局上海市税务局-*纳税申报表(小规模纳税人适用)

热心网友 时间:2022-05-18 15:57

没有收入,就不用填写数据,只需要填写公司名称,统一社会信用代码,如果需要去大厅申报则需要盖公章,如果实在网上申报只需要保存,提交就行了。

如果有收入则需要填写收入栏,填不含税收入,如果季度收入不足9万,符合小型微利企业免税*,则自动减免,不用缴纳*,超过免税收入额,则全额按3%计征*。

新的《*纳税申报表》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于*A类企业,米*适用于*B类企业。三个附表则统一为白色。新的《*纳税申报表》(一般纳税人用)从1996年1月1日起启用。在没有认定增税A类企业之前,所有*一般纳税人均使用米*申报表。

扩展资料







新申报办法主要调整内容

1 、不改主表格式,通过重新设计、调整或增加附表的方式,实现营改增的相关政

策,不影响地方收入。

2 、按货物劳务与应税服务销项税额比例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应

补退税额的方法,实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要。

3、调整的内容充分满足营改增业务申报的实际需要。

4、试点地区所有*纳税人均按新的*纳税申报办法进行纳税申报。

5 、附表一、二相关栏次的填报不再实行报税系统,认证信息系统数据直接导入,

必须由企业自己填报。

参考资料来源:百度百科—*纳税申报表

热心网友 时间:2022-05-18 15:58

1、*纳税申报表(适用小规模纳税人)每季度申报一次,就算是公司没有业务,收入为0也要申报,告诉税务局没有收入,这种情况是不需要缴纳税款的。

2,、没有收入,就不用填写数据,只需要填写公司名称,统一社会信用代码,如果需要去大厅申报则需要盖公章,如果实在网上申报只需要保存,提交就行了。

3、如果有收入则需要填写收入栏,填不含税收入,如果季度收入不足9万,符合小型微利企业免税*,则自动减免,不用缴纳*,超过免税收入额,则全额按3%计征*。

扩展资料:

《*纳税申报表》与三个附表之间的逻辑关系。

1、《*纳税申报表》中“本期销项税额”的合计数等于《*(专用/普通)*使用明细表中专用*销项税额合计数、普通*销项税额合计数、不开*销售的货物或应税务劳的税额三者之和。

2、《*纳税申报表》中“本期进销项税额”的合计数等于《(专用*/收购凭证/运输*)抵扣明细表》中专用*进项税额合计数、收购凭证进项税额合计数、运输*进项税额合计数三者之和。

3、《*领用月报表》中“本期开具”项目“销售额”栏、“税额”栏专用*小计数应分别等于《*专用*使用明细表》中“销售额”栏、“税额”栏的合计数。

《*领用存月报表》中“本期开具”项目“销售额”栏普通*小计数应等于《*普通*使用明细表》中“销售额”栏与“税额”栏的合计数之和,同时《*领用存月报表》中“本期开具”项目“税额”栏普通*小计数应等于《*普通*使用明细表》中“税额”栏的合计数。

参考资料来源:百度百科-*纳税申报表

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