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增值税小规模纳税人申报表怎么填

发布网友 发布时间:2022-04-19 23:54

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热心网友 时间:2022-06-21 15:20

  《关于调整*纳税申报有关事项的公告》中第二条中、对国家税务总局公告2016年第13号附件3《*纳税申报表(小规模纳税人适用)》的填写说明如下:

  本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。

  (一)“税款所属期”是指纳税人申报的*应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。

  (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。

  (三)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。

  (四)第1栏“应征*不含税销售额(3%征收率)”:填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额,不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。

  纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《*纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。

  (五)第2栏“税务机关代开的*专用*不含税销售额”:填写税务机关代开的*专用*销售额合计。

  (六)第3栏“税控器具开具的普通*不含税销售额”:填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的普通*金额换算的不含税销售额。

  (七)第4栏“应征*不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。

  纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《*纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。

  (八)第5栏“税务机关代开的*专用*不含税销售额”:填写税务机关代开的*专用*销售额合计。

  (九)第6栏“税控器具开具的普通*不含税销售额”:填写税控器具开具的发生应税行为的普通*金额换算的不含税销售额。

  (十)第7栏“销售使用过的固定资产不含税销售额”:填写销售自己使用过的固定资产(不含不动产,下同)和销售旧货的不含税销售额,销售额=含税销售额/(1+3%)。

  (十一)第8栏“税控器具开具的普通*不含税销售额”:填写税控器具开具的销售自己使用过的固定资产和销售旧货的普通*金额换算的不含税销售额。

  (十二)第9栏“免税销售额”:填写销售免征*的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括出口免税销售额。

  应税行为有扣除项目的纳税人,填写扣除之前的销售额。

  (十三)第10栏“小微企业免税销售额”:填写符合小微企业免征**的免税销售额,不包括符合其他*免税*的销售额。个体工商户和其他个人不填写本栏次。

  (十四)第11栏“未达起征点销售额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征**)的免税销售额,不包括符合其他*免税*的销售额。本栏次由个体工商户和其他个人填写。

  (十五)第12栏“其他免税销售额”:填写销售免征*的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括符合小微企业免征*和未达起征点*的免税销售额。

  (十六)第13栏“出口免税销售额”:填写出口免征*货物及劳务、出口免征*应税行为的销售额。

  应税行为有扣除项目的纳税人,填写扣除之前的销售额。

  (十七)第14栏“税控器具开具的普通*销售额”:填写税控器具开具的出口免征*货物及劳务、出口免征*应税行为的普通*销售额。

  (十八)第15栏“本期应纳税额”:填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。

  (十九)第16栏“本期应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的*应纳税额。包含可在*应纳税额中全额抵减的*税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在*应纳税额中抵免的购置税控收款机的*税额。

  当本期减征额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

  (二十)第17栏“本期免税额”:填写纳税人本期*免税额,免税额根据第9栏“免税销售额”和征收率计算。

  (二十一)第18栏“小微企业免税额”:填写符合小微企业免征**的*免税额,免税额根据第10栏“小微企业免税销售额”和征收率计算。

  (二十二)第19栏“未达起征点免税额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征**)的*免税额,免税额根据第11栏“未达起征点销售额”和征收率计算。

  (二十三)第21栏“本期预缴税额”:填写纳税人本期预缴的*额,但不包括查补缴纳的*额。
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